根据院《关于开展内部控制制度检查工作的通知》工作部署,5月11日下午,院内控制度检查组副组长刘之平副院长,率领院财资处处长窦玉林、监审处处长王萍等一行六人到中水科技公司听取了公司内部控制制度自查工作情况的汇报并指导工作。公司总经理王德宽、副总经理张金接、总经理助理夏瑞以及公司有关管理部门负责人参会。汇报会由总经理王德宽主持。
院检查组首先听取了中水科技内部控制制度自查情况汇报,在肯定了取得的成绩的同时,也对中水科技内部控制体系建设中存在的问题与不足进行了指导。刘之平副院长指出,中水科技的内部控制体系已初步建立,但在合同管理、项目管理、风险控制等一些方面仍需要进一步完善。窦玉林处长和王萍处长则针对企业经营中风险点的把握、风险的评估与控制等方面进行了扼要分析,并提出了一些具体建议。
总经理王德宽在会上表示,中水科技将严格按照院领导指示,抓紧制定落实整改措施,不断规范经营管理,强化内部控制,保证公司发展更加健康平稳有序。
